#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
# Opis ogólny: Faktura korygujaca (znakowa)                                                                                                                                                
# Pozycja w postaci:                                                                                                                                                             
# Było                                                                                                                                                                           
# Jest                                                                                                                                                                           
# Powód korekty wpisać do opisu memo dokument.                                                                                              
# W przypadku kolejnej korekty, pozycja Było odnosi się do poprzedniej korekty, natomiast cały dokument - do faktury pierwotnej.                                                 
# 01/2020 Dodatkowo zapisuje plik do e-archiwum.
# Autor ostatniej zmiany: ET      
#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TSprzedawca: ş------------------ Pelna nazwa firmy ---------------------ş                                             Strona şSş
Tş------- Firma-ulica --------ş                                             Data wystawienia: ţ63{şData wş;DD.MM.RRRR} 
TşKodfş ş---- Firma--miasto ----ş                                           Data sprzedaży: ţ63{şData sş;DD.MM.RRRR} 
TNIP: PL şFirma - NIPş                                                      Termin zapłaty: ţ63{şTerminş;DD.MM.RRRR}
TBank: ş---- Rachunek - nazwa banku ----------ş                             Sposób zapłaty: şFormaplaş 
TRachunek: ş--------- Rachunek - numer -----------ş                                         ş--- mechanizm podzielonej platnosci --ş
T
T                                          Faktura VAT - KOREKTA nr: şNr dokum. ş
T                                        Do dokumentu: şNr koryg. ş z dnia: ţ63{şData kş;DD.MM.RRRR} 
T                        
Tţ33ţ35Nabywca:ţ34ţ36 ţ60{şNab.ş;;;şNab.ş    ţ33ţ35ţ50{100}Odbiorca:ţ34ţ36 }şPla.şţ50{;+0.2em}                                                                                   
Tţ60{şNab.ş;;;ş------------------ Nazwa nabywcy -------------------------şţ50{100}}ş------------------ Nazwa platnika ------------------------ş                                  
Tţ60{şNab.ş;;;ş--- Nabywca - ulica,dom,lokal ---ş                  ţ50{100}}ş--- Platnik - ulica,dom,lokal ---ş                                                                  
Tţ60{şNab.ş;;;şKodNş ş-- Nabywca - miasto ---ş                     ţ50{100}}şKodpş ş-- Platnik - miasto ---ş                                                                     
Tţ60{şNab.ş;;;NIP: şNabywca-NIPş                                   ţ50{100}}NIP: ş9şşPlatnik-NIPş                                                                                
T ţ60{ş--- Platnik - ulica,dom,lokal ---ş;ş--- ShipTo  - ulica,dom,lokal ---ş;ţ50{;-1em};ţ50{;+0.5em}ţ50{100}ţ33ţ35Adres dostawy:ţ34ţ36ţ50{;+0.2em}}                             
T ţ60{ş--- Platnik - ulica,dom,lokal ---ş;ş--- ShipTo  - ulica,dom,lokal ---ş;ţ50{;-1em};ţ50{100}ţ72{ş------------------ Nazwa adresu dostawy - ShipTo ---------ş;102}}          
T ţ60{ş--- Platnik - ulica,dom,lokal ---ş;ş--- ShipTo  - ulica,dom,lokal ---ş;ţ50{;-1em};ţ50{100}ş--- ShipTo  - ulica,dom,lokal ---ş}                                            
T ţ60{ş--- Platnik - ulica,dom,lokal ---ş;ş--- ShipTo  - ulica,dom,lokal ---ş;ţ50{;-1em};ţ50{100}ţ78{şSkodş} ş-- ShipTo  - miasto ---ş}                                          
Tţ50{;+0.5em}                                                              ţ50{100}Uwagi: ş---------- Uwagi -----------ş  
Tţ60{ţ72{ş---------------------------- Opis dok-------------------------ş;78em};;ţ50{;-1em};ţ72{ţ33Powód korekty:ţ34;15em}ţ72{ş---------------------------- Opis dok-------------------------ş;90em}} 
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
T      Lp.Indeks                                                   Ilość   Jm        Cena z upustem    Wartośc netto zł      PTU% 
T         Nazwa/Opis      
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KByło:ş8ş şIndeks towaru ş                                ş-- Ilosc ---ş   şJmş  şCena z upu. w zlş şPozycja-netto zlş     şSpodş
K         ş--------------- Nazwa towaru -------------------ş
K         ţ72{ş---------------------------- Opis ----------------------------ş;90em}
PJest:şLş şIndeks towaru ş                                ş-- Ilosc ---ş   şJmş  şCena z upu. w zlş şPozycja-netto zlş     şSpodş
P         ş--------------- Nazwa towaru -------------------ş
P         ţ72{ş---------------------------- Opis ----------------------------ş;90em} 
D         ţ72{ş---------------------- Dodatkowy opis --------------------ş;90em} 
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
T────────────────Netto───────────────PTU───────────────Brutto───────
TRAZEM    şRazem net z rab.ş şRazem PTU z rab.ş  şRazem bru z rab.ş
T───────────────────────────────────────────────────────────────────            RAZEM DO ZAPŁATY ţ 1ţ 5şRazem bru z rab.şţ 6ţ 2
TW tym: ZWşNetto z rab zwolş                     şBrutt z rab. zwoş
T   şSt01şşNetto z rab 01  ş şPTU z rab.  01  ş  şBrutto z rab. 01ş                    ZAPŁACONO ţ 1ş-- Zaplacono ---ş ţ 2
T   şSt02şşNetto z rab 02  ş şPTU z rab.  02  ş  şBrutto z rab. 02ş
T   şSt03şşNetto z rab 03  ş şPTU z rab.  03  ş  şBrutto z rab. 03ş                   DO ZAPŁATY ţ 1ş-- Do zaplaty --ş ţ 2
T   şSt04şşNetto z rab 04  ş şPTU z rab.  04  ş  şBrutto z rab. 04ş
T   şSt05şşNetto z rab 05  ş şPTU z rab.  05  ş  şBrutto z rab. 05ş
T   şSt06şşNetto z rab 06  ş şPTU z rab.  06  ş  şBrutto z rab. 06ş
T──────────────────────────────────────────────────────────────────
TSłownie:
Tş------------------------- Slownie ------------------------şş---------------------- Slownie cd ------------------------ş
T
T 
TImię i nazwisko osoby upoważnionej                                             Imię i nazwisko osoby upoważnionej
T       do otrzymania faktury                                                          do wystawienia faktury
T                                                                            
T       şOsoba upowazniona do odbioruş                                                ş-------- Sporzadzil --------ş
TţZapiszWarchiwum{}ţ50{;-1em}