#
# Opis ogólny: Faktura korygujaca - wzorzec do zapisu pliku w formacie HTML (znakowa) 
# Pozycja w postaci:                                                                                                                                                             
# Było                                                                                                                                                                           
# Jest                                                                                                                                                                           
# Powód korekty wpisać do opisu memo dokument. Każda pozycja ma swój opis dodatkowy.                                                                                             
# W przypadku kolejnej korekty, pozycja Było odnosi się do poprzedniej korekty, natomiast cały dokument - do faktury pierwotnej.                                                 
# Data ostatniej zmiany: 04.07.2017r.                                                                                                                                                  
# Autor ostatniej zmiany: Eunika Tarapacz      
Tţ97{Faktura koryg şNr dokum. ş;html}ţ50{;-1em}
TSprzedawca: ş------------------ Pelna nazwa firmy ---------------------ş                                             Strona şSş
Tş------- Firma-ulica --------ş                                                 Data wystawienia: ţ 120şData wş ţ 2
TşKodfş ş---- Firma--miasto ----ş                                                 Data sprzedaży: ţ 120şData sş ţ 2
TNIP: PL şFirma - NIPş                                                            Termin zapłaty: ţ 120şTerminş ţ 2
TBank: ş---- Rachunek - nazwa banku ----------ş                                   Sposób zapłaty: ţ 1şFormaplaş ţ 2
TRachunek: ş--------- Rachunek - numer -----------ş                   
T
T                                                Faktura VAT - KOREKTA nr: şNr dokum. ş
T                                               Do dokumentu: şNr koryg. ş z dnia: şData kş
T                        
T ţ33ţ35Nabywca:ţ36ţ34 ţ60{şNab.ş;;;şNab.ş ţ50{105}ţ33ţ35Odbiorca:ţ36ţ34 }şPla.ş                                                                                                 
T ţ50{;-0.5em}                                                                                                                                                                   
T ţ60{şNab.ş;;;ş------------------ Nazwa nabywcy -------------------------şţ50{105}}ş------------------ Nazwa platnika ------------------------ş                                 
T ţ60{şNab.ş;;;ş--- Nabywca - ulica,dom,lokal ---ş                         ţ50{105}}ş--- Platnik - ulica,dom,lokal ---ş                                                          
T ţ60{şNab.ş;;;ţ78{şKodNş} ş-- Nabywca - miasto ---ş                       ţ50{105}}ţ78{şKodpş} ş-- Platnik - miasto ---ş                                                        
T ţ60{şNab.ş;;;NIP: şNabywca-NIPş                                          ţ50{105}}NIP: şPlatnik-NIPş                                                
T                                                                          ţ50{105}Uwagi: ş---------- Uwagi -----------ş
T ţ60{ţ72{ş---------------------------- Opis dok-------------------------ş;78em};;ţ50{;-1em};ţ72{Powód korekty:;12em}ţ72{ş---------------------------- Opis dok-------------------------ş;80em}} 
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
T      Lp.Indeks                                                   Ilość   Jm        Cena z upustem    Wartośc netto zł      PTU% 
T         Nazwa/Opis      
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KByło:ş8ş şIndeks towaru ş                                ş-- Ilosc ---ş   şJmş  şCena z upu. w zlş şPozycja-netto zlş     şSpodş
K         ş--------------- Nazwa towaru -------------------ş
PJest:şLş şIndeks towaru ş                                ş-- Ilosc ---ş   şJmş  şCena z upu. w zlş şPozycja-netto zlş     şSpodş
P         ş--------------- Nazwa towaru -------------------ş
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
T────────────────netto───────────────PTU───────────────Brutto───────
TRAZEM    şRazem net z rab.ş şRazem PTU z rab.ş  şRazem bru z rab.ş
T───────────────────────────────────────────────────────────────────            RAZEM DO ZAPŁATY ţ 1ţ 5şRazem bru z rab.şţ 6ţ 2
TW tym Z+NşNetto z rab zwolş                     şBrutt z rab. zwoş
T   şSt01şşNetto z rab 01  ş şPTU z rab.  01  ş  şBrutto z rab. 01ş                    ZAPŁACONO ţ 1ş-- Zaplacono ---ş ţ 2
T   şSt02şşNetto z rab 02  ş şPTU z rab.  02  ş  şBrutto z rab. 02ş
T   şSt03şşNetto z rab 03  ş şPTU z rab.  03  ş  şBrutto z rab. 03ş                   DO ZAPŁATY ţ 1ş-- Do zaplaty --ş ţ 2
T   şSt04şşNetto z rab 04  ş şPTU z rab.  04  ş  şBrutto z rab. 04ş
T   şSt05şşNetto z rab 05  ş şPTU z rab.  05  ş  şBrutto z rab. 05ş
T   şSt06şşNetto z rab 06  ş şPTU z rab.  06  ş  şBrutto z rab. 06ş
T──────────────────────────────────────────────────────────────────
TSłownie:
Tş------------------------- Slownie ------------------------şş---------------------- Slownie cd ------------------------ş
#Tş---- Kwota w walucie slownie po angielsku cz.1 ----------şş---- Kwota w walucie slownie po angielsku cz.2 ----------ş
T
TImię i nazwisko osoby upoważnionej                                             Imię i nazwisko osoby upoważnionej
T       do otrzymania faktury                                                          do wystawienia faktury
T                                                                            
T       şOsoba upowazniona do odbioruş                                                ş-------- Sporzadzil --------ş