NA
FK
DOKWHTML
Faktura korygująca w html
2017.07.04
AA
2017.07.05
10:41:49
AA
#
# Opis ogólny: Faktura korygujaca - wzorzec do zapisu pliku w formacie HTML (znakowa)
# Pozycja w postaci:
# Było
# Jest
# Powód korekty wpisać do opisu memo dokument. Każda pozycja ma swój opis dodatkowy.
# W przypadku kolejnej korekty, pozycja Było odnosi się do poprzedniej korekty, natomiast cały dokument - do faktury pierwotnej.
# Data ostatniej zmiany: 04.07.2017r.
# Autor ostatniej zmiany: Eunika Tarapacz
Tţ97{Faktura koryg şNr dokum. ş;html}ţ50{;-1em}
TSprzedawca: ş------------------ Pelna nazwa firmy ---------------------ş Strona şSş
Tş------- Firma-ulica --------ş Data wystawienia: ţ 120şData wş ţ 2
TşKodfş ş---- Firma--miasto ----ş Data sprzedaży: ţ 120şData sş ţ 2
TNIP: PL şFirma - NIPş Termin zapłaty: ţ 120şTerminş ţ 2
TBank: ş---- Rachunek - nazwa banku ----------ş Sposób zapłaty: ţ 1şFormaplaş ţ 2
TRachunek: ş--------- Rachunek - numer -----------ş
T
T Faktura VAT - KOREKTA nr: şNr dokum. ş
T Do dokumentu: şNr koryg. ş z dnia: şData kş
T
T ţ33ţ35Nabywca:ţ36ţ34 ţ60{şNab.ş;;;şNab.ş ţ50{105}ţ33ţ35Odbiorca:ţ36ţ34 }şPla.ş
T ţ50{;-0.5em}
T ţ60{şNab.ş;;;ş------------------ Nazwa nabywcy -------------------------şţ50{105}}ş------------------ Nazwa platnika ------------------------ş
T ţ60{şNab.ş;;;ş--- Nabywca - ulica,dom,lokal ---ş ţ50{105}}ş--- Platnik - ulica,dom,lokal ---ş
T ţ60{şNab.ş;;;ţ78{şKodNş} ş-- Nabywca - miasto ---ş ţ50{105}}ţ78{şKodpş} ş-- Platnik - miasto ---ş
T ţ60{şNab.ş;;;NIP: şNabywca-NIPş ţ50{105}}NIP: şPlatnik-NIPş
T ţ50{105}Uwagi: ş---------- Uwagi -----------ş
T ţ60{ţ72{ş---------------------------- Opis dok-------------------------ş;78em};;ţ50{;-1em};ţ72{Powód korekty:;12em}ţ72{ş---------------------------- Opis dok-------------------------ş;80em}}
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
T Lp.Indeks Ilość Jm Cena z upustem Wartośc netto zł PTU%
T Nazwa/Opis
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KByło:ş8ş şIndeks towaru ş ş-- Ilosc ---ş şJmş şCena z upu. w zlş şPozycja-netto zlş şSpodş
K ş--------------- Nazwa towaru -------------------ş
PJest:şLş şIndeks towaru ş ş-- Ilosc ---ş şJmş şCena z upu. w zlş şPozycja-netto zlş şSpodş
P ş--------------- Nazwa towaru -------------------ş
T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
T────────────────netto───────────────PTU───────────────Brutto───────
TRAZEM şRazem net z rab.ş şRazem PTU z rab.ş şRazem bru z rab.ş
T─────────────────────────────────────────────────────────────────── RAZEM DO ZAPŁATY ţ 1ţ 5şRazem bru z rab.şţ 6ţ 2
TW tym Z+NşNetto z rab zwolş şBrutt z rab. zwoş
T şSt01şşNetto z rab 01 ş şPTU z rab. 01 ş şBrutto z rab. 01ş ZAPŁACONO ţ 1ş-- Zaplacono ---ş ţ 2
T şSt02şşNetto z rab 02 ş şPTU z rab. 02 ş şBrutto z rab. 02ş
T şSt03şşNetto z rab 03 ş şPTU z rab. 03 ş şBrutto z rab. 03ş DO ZAPŁATY ţ 1ş-- Do zaplaty --ş ţ 2
T şSt04şşNetto z rab 04 ş şPTU z rab. 04 ş şBrutto z rab. 04ş
T şSt05şşNetto z rab 05 ş şPTU z rab. 05 ş şBrutto z rab. 05ş
T şSt06şşNetto z rab 06 ş şPTU z rab. 06 ş şBrutto z rab. 06ş
T──────────────────────────────────────────────────────────────────
TSłownie:
Tş------------------------- Slownie ------------------------şş---------------------- Slownie cd ------------------------ş
#Tş---- Kwota w walucie slownie po angielsku cz.1 ----------şş---- Kwota w walucie slownie po angielsku cz.2 ----------ş
T
TImię i nazwisko osoby upoważnionej Imię i nazwisko osoby upoważnionej
T do otrzymania faktury do wystawienia faktury
T
T şOsoba upowazniona do odbioruş ş-------- Sporzadzil --------ş